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基于风险的业务流程审计课程 北京:2025年05月08日
课程活动包括课堂讲授、案例研讨、审计演练和报告编制。课程内容包括:如何识别影响业务目标实现的风险点---实施审计前的思考何为业务流程审计审计的三种类型:财务审计、业务流程审计和 IT 审计审计的三种时态:过去(合规)、现在(流程)和将来(风险)各种审计之显性和隐性价值风险、内控和审计 - COSO 模型风险导向的业务流......
内部控制与全面预算管理 杭州:2025年05月16日
1、 掌握先进的内部控制和风险管理理论,了解企业内部控制规范体系2、 掌握预算管理理论,学会如何进行预算管理3、 掌握内部控制日常管理要点,不断保持内部控制的先进性与有效性4、 明确如何结合企业自身特点、建立适合企业自身情况的内部控制系统5、 掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进6、 通过企......
国有企业合规管理体系建设暨数字化时代下风险、内控、合规、法务一体化管理操作实务专题研修班 北京:2025年04月09日
各企事业单位主管领导、董(监)事办公室、总法律顾问、法律事务部、法务审计部、审计部、纪检监察部、企业管理部、合同管理部、合规管理部、法务/风险合规部、风险控制部、人力资源部、财务部、综合部等相关人员。课程内容第一部分 国有企业合规管理操作实务1.强调合规管理的导向性,强化实施依法治企;2.建合规管理制度体系;3.合规审......
《民法典合同编司法解释》下合同管理暨法务合规内控风险一体化与合规管理体系建设专题研修班 重庆:2025年04月23日
《关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则部分的解释》(以下简称《新合同司法解释》)已于2023年12月正式实施,对企业法务与合同管理将产生重大影响。该解释针对合同运用管理和法院诉讼实践中的众多疑难问题,涉及合同订立、效力、保全、违约责任等多个方面,从而使得单位法务、合同管理人员的专业化水平要求不断提高。国务院国资委......
内部体系建设培训内训课程
企业内部控制设计与运用 主讲:俞老师
(一)我国企业内部控制的基本构成内部环境:内部控制的基础风险评估:内部控制的导向控制措施:内部控制的手段信息与沟通:内部控制的条件内部监督:内部控制的保障(二)我国企业内部控制基本框架设计一个首要目标;两层责任主体;三条建设主线;四项基本原则;五大保障措施(三)企业内部控制基本框架解析(四)公司治理结构与内部组织机构设......
《物业管理全流程风险控制》 主讲:郭老师
物业公司管理人员【授课方式】1、理论分享2、案例分享3、分组讨论4、课堂演练【课程大纲】模块一 物业风险管理一、物业管理风险分类1、社区治安类2、物业消防类3、物业隐患类4、公共秩序类5、作业安全类6、服务沟通类7、自然灾害类8、财务收缴类二、物业风险管理的特点1、项目性2、复杂性3、能动性4、主动性三、物业风险管理体......
企业风险管理与内部控制实务 主讲:徐老师
一、内控是什么?1.内控概念区分1)法务工作2)ISO 19600-2014合规体系3)COSO风险管理框架4)问题:内部控制是什么?2.合规、内控、风控三者关系1)合规是“打基础”2)内控是合规的“最高等级3)风控管理是“最高形式”3.风控与内控的异同1)相......
企业内部控制与风险管理(左宾) 主讲:左老师
一、企业内部控制与风险管理目标战略目标运营目标经营的效率、经营的效果报告目标财务的报告、非财务的报告合法性目标符合法律、符合法规、符合上级企业的规定其他目标二、企业内控环境与风险识别、评估控制环境——内部控制的基础如何建立良好的控制环境外部因素:经济、商业、自然环境、政治、社会和技术因素等内部因......