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南宁内部控制制度培训公开课

医药卫生计生行业内部控制制度建设暨内部控制基础性评价 北京:2025年02月06日

1.各级卫生计生行政主管部门、食品药品监督管理部门、中医药管理部门及所属事业单位负责内控制度建设和管理的领导及经办人员、财务、审计、设备、基建、总务、后勤、物质综合采购等职能科室负责人及其他人员。2.各级公立医院负责内控制度建设和管理的领导及经办人员、财务、审计、设备、基建、总务、后勤、物质综合采购等职能科室负责人及其......

全国监事会监督检查工作实务专题培训班 南宁:2025年02月19日

2022年是我国社会主义现代化建设进程中重要的一年,“十四五”发展规划实施进入第二年,企业作为重要的市场主体,推进高质量发展重任在肩。国有企业改革三年行动方案落实进入收官之年,建立健全中国特色现代企业制度,完善市场化经营机制,各项改革举措要切实激发企业内部活力,转化为创造价值的强劲动力,为夯实社......

新时代纪检监察干部业务综合能力提升与党风廉政建设研修班 南宁:2025年02月24日

(一)新时期纪检监察相关法规政策解读1.习近平总书记关于深化国家监察体制改革的重要思想、中央纪委国家监委关于反腐败工作的最新指示精神2.习近平总书记在党的二十大和二十届中央纪委三次全会上重要讲话3.二十大《党章(修正案)》4.《中国共产党纪律处分条例》(2023版)新旧对照解读5.《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规......

新时代企业内部审计与企业风险规避高级研修班 南宁:2025年02月25日

各企业全体审计干部、审计稽核部经理、审计稽核人员、纪检监察审计部人员等。课程大纲:(一)风险规避——企业内部审计实务1.内部审计概述2.内部审计的准则体系3.内部审计的职业道德规范4.内部审计的机构与人员设置5.合规性审计(二)内部审计的“基石”1.内部审计的六性特征2.......

六大稽查案例看企业税务风险防范与应对策略 上海:2025年03月14日

知己知彼——了解智慧税务时代背景税务机关精准监管动向以案说税——探寻大数据下企业涉税风险的自查与防范措施以案释法——寻求经典稽查案例和司法判例中风险救济之道课程大纲8:30 签到9:00 课程开始模块一 【以案说税1】通过税税差异指标异常发现企业少......

营销战术演练与客户关系管理 北京:2025年01月16日

1.挖掘客户需求1.优秀销售与平庸销售的对比2.客户的需求理解——冰山模型3.讨论:需求与成功销售有何关系?4.客户需求的产生5.客户购买动力分析6.关于客户痛苦及画出客户的痛苦链7.销售沟通的四个阶段:开场白-调查研究-证实能力-获得承诺8.SPIN需求问答法:背景问题-痛点问题-暗示问题-示......

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张嶂博士 股权投资和法律专家 香港中文大学法律学院 法学博士 现任:深圳深港国际金融研究院 执行院长...

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中国人民大学MBA,中国注册会计师(CPA),注册税务师(CPT),中国目前唯一纵横“财...

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