并购重组方案设计及税收筹划
【课程编号】:NX23960
并购重组方案设计及税收筹划
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【所属类别】:税务会计培训
【培训课时】:2天,6小时/天
【课程关键字】:并购重组培训,税收筹划培训
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课程背景:
中国企业并购活动日趋活跃,税收成本问题成为企业并购面临的突出问题;充分关注合理解读《财政部国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》(财税(2009)59号);企业重组并购几乎涉及现行所有的税种,也成为目前投资者和财税专业人士面临的最具挑战性的税务问题之一;重组并购的涉税问题在企业重组并购前必须予以高度关注与合理安排,理解涉税最新政策,做好财税处理与税务规划,有效降低企业纳税成本,为企业重组并购成功赢得空间;关注不同的组织架构安排和交易方式会导致不同的税负问题。
适合人群:
企业CFO,财务经理及财务高管、财务投融资人员、各级财务人员、企业董事长、总经理、部门经理等企业中高管。
课程大纲:
(一)特殊性税务重组的理论基础
1.特殊性税务重组规则出台的背景
2.特殊性税务重组的税法理论基础
3.重组概念辨析和实务注意点
(二)重组模式之三种基本模式
1.一次性确认损益模式的操作要点和风险
2.五年递延纳税模式的操作要点和风险
3.技术模式的操作要点和风险
4.三种兵器的综合运用技巧
(三)重组模式之划转模式精讲
1.划转规则出台的政策背景和关键点
2.划转增资模式的操作要点和风险
3.划转减资模式的操作要点和风险
4.划转分立模式的操作要点和风险
5.资产划转案例精讲
(四)重组模式之59号文模式精讲
1.重组的案例分析
2.号文的条件和突破方法
3.亏损企业税收筹划的多种妙用
于老师
讲师背景:
–中国注册会计师
–中国注册税务师
–税务律师
–曾在税务机关任职多年,省级税收征管业务能手
–曾任某5A级税务师事务所合伙人
职业经历:
–于老师十多年财税工作经验,曾担任头部财税咨询公司咨询总监,负责税收筹划、新三板的挂牌、IPO上市及公司战略规划、股权改制、投融资项目的背景调查、财务分析、风险管控等工作。曾主持数十个税收筹划项目,帮助委托人极大地降低税负。在兼并重组的过程中,利用税收政策进行税收筹划,搭建集团企业组织架构。
–多年研究税收筹划、财务管理、股权设计、避税与反避税,出版《中小企业减税降费政策应用指引》(南海出版公司)、《税收筹划实务与案例解析》(中文国际出版社)、《企业税收筹划研究》(河海大学出版社)、《税收优惠政策操作指南》(河海大学出版社)等多部财税专业著作,在国家级、省级刊物发表专业文章数十篇。
擅长行业:科技企业、制造业、贸易行业、餐饮行业、建筑行业
主讲课程:
–《投融资、股权交易方案设计及税收筹划》
–《并购重组方案设计及税收筹划》
–《企业财税风险识别和控制》
–《股权激励方案设计及税收筹划》
–《股权方案设计及税收筹划》
–《投融资方案设计及税收筹划》
–《经营层面的税务安排及税收筹划》
–《企业财税风险控制及税收筹划》
–《企业股权业务方案设计及税收筹划》
–《财税管理升级及税收优惠政策解读》
–《企业税务管理、税收筹划和风险控制》
–《企业所得税汇算清缴》
–《资本运作中的法律财税问题》
–《股权的评估和股权结构设计》
–《尽职调查和财务升级》
–《HR的财税法律》
–《建筑业财税精英训练营系列课程》
–《老板财税通系列课程》
–《税收筹划集训营系列课程》
–《尽职调查系列课程》
授课形式:
–授课逻辑思维清晰、务实、生动,实战案例,有高度、却也简明易懂、复杂的内容简单化、抽象的内容具体化,能够让学员们用最清晰的思路、最机智的方法、最有效的程序解决各种财税难题。
–可量身定制~进行专业而有效的事前调研,设计针对性更强的课程体系,选择最适合的培训方式,旨在达成解决实际问题的目标。
–指导实际~培训的目的是教会企业的管理者学会方法,并能应用到实际当中。
–目标清晰~打破专业人员与非专业人员的工作壁垒,提高专业人员的管理水平,培养非专业人员的专业思维模式,促进企业管理层协调发展,提高协同作战能力。
–课程内容深入浅出,理论和实践相结合,实用可落地
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