新收入准则下建筑业增值税实务解析及风险识别
【课程编号】:NX15485
新收入准则下建筑业增值税实务解析及风险识别
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【所属类别】:税务会计培训
【培训课时】:1-2天,6小时/天
【课程关键字】:增值税实务培训
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课程背景:
2021年,税收征管改革进一步深入,减税降费力度进一步加大,新收入准则、新租赁准则等相继执行,电子专票扩围下的发票风险防控、企业内控智能化发展等一系列错综复杂的新环境下, 建安企业如何适应新环境,抓住机遇,提高财税管理水平,特以建筑企业增值税实务解析及风险识别为切入,从新收入准则在建筑业的运用、增值税主要政策及实务、增值税相关合同、发票风险防范。
课程收益:
1、建筑业增值税基本税收政策;
2、兼营、混合销售、特殊混合销售业务对建筑业增值税影响
3、建筑业预收款相关税收政策及发票开具处理
4、建筑企业合同中的增值税应关注风险问题
5、建筑业新收入准则会计核算科目的变更及案例操作
课程对象:
企业财务总监、财务(审计)经理及财务、会计人员等
课程方式:
讲师讲授、案例分析、讨论提问、互动点评、课程总结
课程大纲
第一模块 建筑业增值税基本税收政策
一、增值税基本税收政策解析
1.建筑业纳税人
2.征税范围不能似是而非
3..纳税义务发生时间
4.计税方法选择
⑴ 一般计税
⑵ 简易计税
按简易计税方法必须简的模式
简易计税方法可以选择适用的模式
5. 增值税会计核算
第二模块 兼营、混合销售、特殊混合销售业务对建筑业增值税影响
1、兼营业务的增值税处理
(1)兼有不同税率的销售货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或 者不动产
(2)兼有不同征收率的销售货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产 或者不动产
(3)兼有不同税率和征收率的销售货物、加工修理修配劳务、服务、无 形资产或者不动产
2、混合销售增值税的处理
纳税人销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产、外购货物的同时提供 建筑、安装服务;
第三模块 建筑企业增值税预缴类型花开两朵的前世今生
(1)预收款纳税义务的政策变迁
(2)预缴税款要求
(3)扣除凭证要求
(4)增值税预缴政策支持
(5)预缴税款地点
(6)预缴税款时间及期限
(7)建筑服务预收款开票
第四模块 建筑企业合同中的增值税应关注风险问题
1、建筑业发票开具:三流一致问题
2、异常发票、虚开发票的风险如何化解?
3、建筑业合同签订注意风险防范
第五模块 新收入准则的科目解析
1.建筑业新收入准则会计核算科目的变更
2.建筑业新科目解析及运用
结语:主要内容回顾、现场答疑解惑
胡老师
注册税务师
注册会计师
税务稽查尖兵
税收征管岗位能手
大企业税收风险人才库成员
胡老师目前在某税务局担任重要职位,主要负责千户集团及省列明大企业税收风险管理工作,主要服务对象有:国电集团所属某子公司、铁煤集团所属子公司及分公司、新能源光伏公司、新能源风电公司、亿居某房地产公司及辖区建筑企业。
擅长领域:
增值税实务解析、企业所得税汇算清缴、税收风险识别与防范、税务稽查应对技巧、企业合同票据环节证据链把控及风险识别
胡老师从事财税工作十余年。税收工作中,荣获税务稽查尖兵,征管能手等称号,胡老师更是凭借扎实的理论基础和丰富的实战经验,被评为某省税务局大企业人才库专家、某市税务局税收风险管理骨干,并担任某市税务局兼职教师。同时,胡老师乐于结合实务进行税收经济分析,并入某省局大企业经济分析人才库。
实战经验:
胡老师任职于某税务局,从事财税工作十余年,有着非常扎实的理论基础和丰富的实战经验。
2002-2008综合材料写作。
写作注重于从工作实际和税收实务整合,确保材料骨肉相连。见证了税收征管中融入纳税评估工作的试点,高质量完成了加油站行业评估案例分析;多篇调研文章收入系统调研文集。
2009-2011纳税服务工作。
经历了纳税服务提质增效的关键年和信息化纳税服务提升的重要年。窗口服务更加注重服务的质量和效率,增设了纳税服务科,增配了纳税人自助服务电子化操作设备。同时,迎来了增值税改革新时代。
2012-2018税务稽查工作。
主要负责审理工作。稽查工作规范,审计软件应用的数字稽查的试点,双随机在稽查工作中的应用,以及对偷逃税款和增值税发票的专项稽查等进行了规范审理。
2019至今税收征管及风险管理。
现负责千户集团及省列明企业的管理服务,更加注重风险管理对大企业内控建设的服务。个人所得税法普及的时间坐标轴上,对大企业进行一对一上门辅导。已经对金融、电力、煤炭等相关行业进行了风险提示及自查。对辖区内房地产开发企业增值税及企业所得税政策及申报等实务进行实操培训;针对实务中房开企业出现频率高的税收风险点进行提示和辅导。
部分授课案例:
● 北方建设公司 《6建筑业增值税政策解析及风险防范》 持续返聘2期
通过该次企业内部专题培训,使企业80多名财务人员,对建筑业营改增、建筑企业增值税、所得税及会计收入确认的差异、建筑企业增值税两种计税方法何去何从、建筑业发票开具注意事项等有了一个全新的认识与领悟。
● 石化公司 《数字税收下企业发票风险识别与防范》
通过该次企业内部专题培训,使企业70多名财务人员,对石化销售行业涉及的各环节发票风险识别、注意事项、应对措施等有了深入的了解,也为该公司后续的流程再造、合同签订、票据涉税风险及管控等方面提供了关键性的业务指导。)
● 某房地产公司 《房地产企业主税种申报实务解析》
通过该次企业内部专题培训,使企业近20名财务人员,对增值税预缴与申报、土地增值税预征与清算后申报、企业所得预缴与汇缴的时点、计税依据等的政策解析与报表案例式填报展示,掌握主税种申报差异及实务处理,分析主税种报表申报暴露出的税收风险,掌握风险规避要点。
● 某电力公司 《个人所得税汇算清缴申报实务解析》
通过该次企业内部专题培训,使企业近100名职工了解了首个个人所得税汇算清缴操作,对专项附加扣除等内容有了详实的了解,收到了企业职工的广泛好评。
主讲课程:
《房地产主税种申报实务与风险提示》
《数字税收下企业全流程合同、发票风险管控》
《大数据下,合同、发票全程证据链风险防控》
《电票背景下企业涉税发票热点解析及风险识别》
《新收入准则下建筑业增值税实务解析及风险识别》
《企业所得税汇算清缴从实操都筹划、从核算到填表》
授课风格:
逻辑思维强,案例精心选择、通俗易懂,理论与实际操作联系紧密;
对于企业运营中遇到的具体问题能给予针对性解答;
讲课和风细语,政策讲解润物无声,使学员在轻松的氛围中学会专业技能和知识,解决实务问题。
部分服务客户:
国电集团、新能源风电、新能源光伏、铁煤集团等
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