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企业内控与风险管理之绩效价值创造
【课程编号】:MKT056150
企业内控与风险管理之绩效价值创造
【课件下载】:点击下载课程纲要Word版
【所属类别】:内部控制培训
【时间安排】:2025年06月20日 到 2025年06月20日2800元/人
2024年07月05日 到 2024年07月05日2800元/人
2023年07月21日 到 2023年07月21日2800元/人
【授课城市】:南京
【课程说明】:如有需求,我们可以提供企业内控与风险管理之绩效价值创造相关内训
【其它城市安排】:上海
【课程关键字】:南京企业内控培训,南京风险管理培训
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课程详情
三年过后的后疫情时代,如何提升公司的风险管理能力,关系到企业的可持续发展!在错综复杂的外部环境下,公司的风险频繁发生,如何看待不确定性?灰犀牛、黑天鹅事件让企业付出巨大的管理成本,企业的管理者大多有着侥幸心理,对风险存在“不想看,不愿管”的心理。
风险如雾霾,不能等风来。企业经营环境的日趋复杂,任何一个管理漏洞都可能给企业带来巨大的损失,甚至灾难性后果。构建一个管理规范、有效运作的风险管控体系,对企业至关重要。
作为企业的管理者,您是否在思考,或者也在面临着这样的困扰:
- 看似写了一大堆内控手册,真正出现问题时,互相推诿
- 看似各个岗位各司其职,家贼难防的现象,时有发生
- 员工离职带走公司重要客户,损失惨重,难以避免
- 内控到底控制的是什么?对业务有何帮助?内控管理的抓手在哪里?
- 内控到底是未雨绸缪好还是亡羊补牢好? 主“攻”还是主“守”?
- 头部企业内部控制是怎么做的?该如何持续进行流程优化、制度优化?
助力企业内控体系构建升级,本课程将由前小米集团内控内审监察部副总裁刘少顺老师亲自授课,萃取在多家世界500强企业的成功经验,通过系统详实的介绍剖析大风控的理念(内控与风险管理)的底层逻辑,以及小米的内控、审计、合规建设的具体实践,结合中兴通信处罚、瑞幸造假事件、滴滴处罚等事件具体剖析,帮助企业学会一套内控建设思路,助力企业的内控数字化转型之路,实现内控与风险管理的绩效协同、价值创造的破局点。课程收益
【前小米内控部副总裁独家视角】前小米集团内控内审监察部副总裁独家视角看内控,亲自分享数家500强企业内控体系构建与价值创造
【核心方法+底层逻辑+体系化】学习内控赋能业务核心方法,理解风险管理的底层逻辑,掌握1套风控体系建设思路
【现场研讨互动+实用全套工具】方法赋能+研讨提问+经验分享+案例对标+全套工具,解决企业内控的实际问题
课程对象
中小企业董事长、大型企业财务总监、大型企业风险管理者
课程内容
模块一、国内外风险管理的前世今生深度剖析
1. 关于确定性和不确定性的认知,不确定性创造可能性
2. 管理企业和管理风险之间的联系
内部控制、企业管理、公司治理存在的意义
3. 从内控到风控发展的三个阶段
阶段1:内部控制案例导入内部控制五要素
阶段2:风险管理意义与关键概念和七要素变化规律
阶段3:战略与绩效整合、融合的探讨,5要素20原则的理念与模型变化规律
4. 从SOX到C-SOX,中国风控发展历程
探讨内控18项指引的要素、目标、框架
企业全面风险管理的重要性、对象、框架
企业风险管理 – 协同战略与绩效,EPM的时间与空间探讨,破局点。
5. 内控创造价值的效率、效益、效果、效能 (Economy Effectiveness Efficiency Empowerment)
从会计控制到运营目标,报告目标,合规目标的探讨
财务预算与三张报表对4E创造价值的深度启示
模块二、如何建立有效的风控管理体系(含案例)
【导入】某跨国500强公司2010年到2016年的业务背景
【互动】评估你所在公司的内控5要素,你认为你的企业现在需要内部控制和风险管理吗?
1. 风险管理的框架与公司治理中的定位
2. 战略目标为导向、价值观为核心的风控建设的体系化风火轮设计
【工具】风火轮模型
3. 从有为到有位的职能部门定位与交付物 – 探索组织结构的诞生与发展
4. 四位一体的三道防线的建设实践图景与关注点
【工具】顶层架构三角形、三道防线的区别心与业务思维的差异
5. 风险管理的目标如何有效分解(举例)从经营目标OKR到内控目标转化
模块三、案例分享风控建设的四个阶段
1. 阶段一:以点突破,顶层设计
权利与控制的关系,如何获得资源的向上管理,AC Meeting与COC宣传
2. 阶段二:点线结合,借势修人
顺势而为,谋事载人,成事在天的积极思维(萌芽,上市合规,经营风险深化)
3. 阶段三:全面铺开,目标共赢
风控管理的BP制度与考核机制,专注经营风险,智能化风控GRC,灯塔体系举例
4. 阶段四:全面立体,合规推进
反腐败合规体系与员工行为守则 案例:内审,内控,反舞弊,合规等的渗透
互动交流Q&A
刘老师
曾任小米集团部门副总裁,曾全面负责小米集团的风险管理、内部控制、内部审计、合规管理及廉洁监察工作。刘少顺先生是英国会计师ACCA、中国会计师、国际财务管理会计师SIFM,财政部内部控制标准委员会咨询专家,全国企业合规委专家委员会专家,中国企业反舞弊联盟内控专家委员会副主任委员,中国计算机用户协会信息科技审计分会专家库专家,中国CFO发展中心2019年度中国财务管理大师(内部控制与风险管理)。