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内部控制制度与风险管理培训班
【课程编号】:MKT043506
内部控制制度与风险管理培训班
【课件下载】:点击下载课程纲要Word版
【时间安排】:2025年06月09日 到 2025年06月13日3800元/人
2024年06月24日 到 2024年06月28日3800元/人
2023年07月10日 到 2023年07月14日3800元/人
【授课城市】:南宁
【课程说明】:如有需求,我们可以提供内部控制制度与风险管理培训班相关内训
【其它城市安排】:长沙 大连 海口 太原 西安 深圳 成都 厦门 西宁 昆明 长春
【课程关键字】:南宁内部控制培训
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课程介绍:
随着审计工作的深入开展和审计影响的不断扩大,对审计工作也提出了更高的要求。内部控制与风险管理审计是内部审计工作的重点,也是广大审计人员普遍关注的问题。为了促进我国企事业单位内部控制和风险管理体系建设,帮助广大审计人员了解内部控制与风险管理的技术方法,从而在实际工作中合理运用所学知识,有效规避风险,提高企业运营的安全性,同时使广大审计人员更进一步理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系。
培训受众:
各级审计机关人员、各级财政机关监督检察部门人员、各行政机关、事业单位的财务部门、纪检监察部门、审计部门人员、各企业总会计师、财务总监、财务(税务)经理、会计主管、内审员、审计专员等。
课程收益:
帮助广大审计人员了解内部控制与风险管理的技术方法,从而在实际工作中合理运用所学知识,有效规避风险,提高企业运营的安全性,同时使广大审计人员更进一步理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系。
课程大纲:
⑴企业内部控制理论与法规综述;
⑵内控制度的规范和指引;
⑶风险管理及内部控制体系实施原则与重点;
⑷风险管理及内控框架性要求;
⑸建立企业内部控制的流程;
⑹内控环境建设;
⑺企业设计内部控制的风险控制;
⑻内部控制的评价;
⑼企业风险类别及其风险评估;
⑽构建企业风险管理的关键成功要素;
⑾风险管理的具体技巧及方法标准;
⑿全面风险管理的总体目标;
⒀财务风险管理实施路线;
⒁实施风险管理与内控项目的误区;
⒂现阶段风险管理、内部控制中存在的薄弱环节;
⒃经典案例解析。
专家老师
为保证授课质量和效果,培训班将由审计署相关司局领导、南京审计学院知名审计专家及国内具有实践审计经验的权威知名专家授课,辅之现场疑难解答,互动交流。