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2022后疫情时代房地产行业三大税种疑难问题百问百答专题班
【课程编号】:MKT002963
2022后疫情时代房地产行业三大税种疑难问题百问百答专题班
【课件下载】:点击下载课程纲要Word版
【所属类别】:税务会计培训
【时间安排】:2023年06月15日 到 2023年06月16日3880元/人
2022年06月09日 到 2022年06月10日3880元/人
【授课城市】:上海
【课程说明】:如有需求,我们可以提供2022后疫情时代房地产行业三大税种疑难问题百问百答专题班相关内训
【课程关键字】:上海房地产税种培训
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课程背景:
房地产行业三大税种疑难问题一直困扰着财税人员:增值税纳税义务发生时间如何确定?什么时间开具增值税发票?企业所得税“完工”时点如何把握?新的申报表如何调整?土地增值税清算对象如何确认?成本分摊如何操作可以有效降低整体税负?
房地产市场进入一个全新的调整阶段,税收政策调整节奏也进一步加快:土地增值税立法进程不断推进、增值税立法有序开展、房地产税呼之欲出,加之疫情期间各项优惠政策紧密出台,对房地产行业税收核算提出更高的要求。国地税合并之后“金三”大数据的整合与评估,可以迅速、有效发现房企日常税收申报风险点,房企财税人员税收筹划和税收核算更加迷茫。房地产企业如何应对会计核算与纳税评估带来的潜在风险?增值税税率不断下调,不仅仅所得税税负上升、资金成本增加,原本已经复杂的土地增值税清算框架又增加了全新内容,我们该如何应分解不同项目收入、如何扣除对应税金?
为切实解决房地产企业营改增后三大税种的疑难问题,应对开发流程的复杂性与会计核算的特殊性,消除未知税收风险,本次课程“私人定制”、量身打造“后疫情时代房地产下三大税种疑难问题百问百答”,以房企增值税(新政重点解读)、企业所得税、土地增值税三大税种为经,以多角度破解税收疑难问题为纬,“全方位”、“立体式”解读营改增以来财税人员遇到的疑难问题,辅以风险防控与纳税筹划技巧,为房企落实筹划方案、规避涉税风险、全面降低税负提供帮助!
培训目标:
1、梳理房地产企业三大税种核心问题、政策运用高风险事项,提供解决方案;
2、贯穿房地产开发流程的重要节点,系统学习税收实务难点,纠正理解偏差;
3、通过接地气的税务操作思路和实战案例分享,提升实战技能。
培训对象:
各房地产开发公司主管财税的总经理、财税总监、财务经理、财会人员,注册会计师、注册税务师和企业纳税经办人员。
课程大纲:
第一节:增值税部分
1、增值税纳税义务发生时间
2、买房子送家电、送装修是否视同销售?
3、产权式酒店、还本销售模式的差异?
第二节:企业所得税部分
1、会计确认收入时点与企业所得税确认收入时点的区别
2、营改增对企业所得税申报是否有影响?如何操作?
3、非货币性投资是否缴纳企业所得税?
第三节:土地增值税部分
1、如何辨析增值税“旧房”与土地增值税“旧房”?
2、土地增值税预缴如何计算?
3、营改增后土地增值税如何划分项目?
第四节:特殊事项处理
1、不同融资方式税收风险解读
2、拆迁还建
3、装修、车位、成本分摊
王老师
会计师,中国注册税务师,税务稽查资深官员,某省地方税务局税收业务培训专家;有常年战斗在一线的经历,熟悉房地产企业的税收问题,擅长土地增值税清算,税务风险评估与税收成本控制,制定合理的项目成本管控策略,做到企业成本控制最小化,利益最大化。在全国各大城市主讲房地产行业税收专题讲座近百次,讲授由浅入深、生动活泼、内容准确、分析透彻、简明扼要、操作实用;授课风格生动诙谐、风趣幽默,受到各地房地产企业学员的认同和热烈追捧!