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征管新常态背景下企业涉税风险管控实务
【课程编号】:MKT001631
征管新常态背景下企业涉税风险管控实务
【课件下载】:点击下载课程纲要Word版
【所属类别】:税务会计培训
【时间安排】:2010年11月12日 到 2010年11月13日1980元/人
【授课城市】:北京
【课程说明】:如有需求,我们可以提供征管新常态背景下企业涉税风险管控实务相关内训
【其它城市安排】:郑州
【课程关键字】:北京税务风险培训
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【课程背景】
无论何时,不确定性都是风险和收益的根源。不确定性中总是蕴含着风险和机会,或大或小,或轻或重,其中不乏决定命运的因素和事项。
我国税收征管环境正在发生深刻、巨大变化!
数据思维+智慧税务+金税四期+全电发票,财政困难+简化税制+降低税负+严格征管,全面法治+宽严相济+信用管理,调节收入+共同富裕+提高直接税占比.....
当下来看-----国家财政正面临前所未有的收支压力!
企业财富创造模式在变-----快速变化的内外部环境、不断创新的交易模式!
征管环境的重大变化将持续不断推进!这些征管新常态构成了当下企业生存发展的背景底色。
这是危险所在!
这是机遇所在!
这是财富所在!
结合公司实际,有效实施涉税风险管控是企业求生求存必经之路!
多年来,不同企业各种税收风险层出不穷。追根溯源,涉税风险因何而生?
如何能预防性、系统性有效管控涉税风险?
征管改革对财务人提出了更高的能力要求-----精通财税政策、具备风险管理技能成为衡量从业人员专业水准高低的重要标准。
本课程将结合管理会计指引,帮您搭建系统的风险管理的认知框架,将结合主要税种、具体案例助您掌握企业涉税风险管理的流程、关键点及主要措施,提升对涉税风险管控的系统全面认识,提升能力和专业价值!
【课程对象】
企业管理人员、财务负责人、税务负责人、会计、审计、会计师事务所、税务师事务所从事相关行业的执业人员。
【课程收益】
一、掌握财税政策学习标准和方法;
二、系统掌握涉税风险管控思路、流程;
三、以企业所得税、增值税等主要税种为例,梳理主要风险,发现实务差错,掌握税务风险识别技能;
四、提升风险管理实操能力
【课程大纲】
第一部分 系统开展风险管理是应对税收征管改革必经之路
一、共同富裕以及提高直接税比重意味着什么?
二、税收法制化进程与宽严相济的税收执法尺度
三、涉税风险成因及全面认知税收风险
第二部分 企业如何开展涉税风险管理
一、涉税风险管理目标就是消除风险吗?
二、风险意识不等于风险清醒
三、白条支出就要纳税调增?-----风险评估如何进行?
四、风险应对策略与措施
五、如何激励风险管理
六、要有管理思维-----如何搭建税务风险管理制度体系
第三部分 案例解读企业所得税等主要税种涉税风险点
一、风险清单-----收入确认与计量风险
视同销售风险
补贴收入风险
利息收入风险
.......
二、风险清单----资产及扣除项目涉税风险
资产一次扣除风险及政策利用
资产损失风险
工资薪金风险
......
三、风险清单----会计核算差错
税负由财务和核算决定?
税法对会计核算规范性要求有哪些?
会计政策选择优化
......
四、风险清单-----申报技术与差错案例
税务稽查补税的后续处理你做对了吗?
第四部分 夯实学习根基 把握税收规则
一、如何高效学习
二、如何撰写风险管理制度
李老师
高级会计师、高级讲师,执业税务师,北京财税研究院研究员,中国总会计师协会总会计师/管理会计项目师资库专家、曾先后在财政局、税务局、税务师事务所、管理咨询公司及大型企业从事财务审计、财税咨询、内部审计等工作,是全国多家财税专业机构特聘财税讲师,在山东、吉林、新疆、甘肃、江苏、河南、河北等地为多家上市公司、集团及培训机构举行专题讲座数百场。常年担任多家企业财税顾问,对企业会计准则、内部控制、财税政策及纳税风险管理有丰富的指导、操作经验,个人著述有《企业会计制度与纳税调整》、《新会计准则与纳税处理》,参编《金融新业务》,发表学术论文多篇